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關于連州市2025年財政預算調整方案(草案)的報告


來源:連州市財政局 發(fā)布時間:2025-09-10 16:15:03 字體大小: 瀏覽次數(shù):-

關于連州市2025年財政預算調整方案

(草案)的報告

—— 2025年 8月 28日第十六屆人大常委會

第三十三次會議上

連州市財政局局長  歐陽俊杰

尊敬的主任,各位副主任、各位委員:

  受市人民政府的委托,現(xiàn)向市人大常委會報告2025年財政預算調整方案(草案)的情況,請予審議。

  一、基本情況

  預算調整主要原因在年度預算執(zhí)行中,上級轉移支付和本級收入和支出發(fā)生變化,需對一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算和社會保險基金的收支進行調整。

  鑒于上述變化因素,我市實際財政收支與年初人大通過的預算數(shù)發(fā)生差異,根據(jù)《預算法》第六十七條和第六十八條的有關規(guī)定,結合我市的實際情況,擬對2025年財政收支預算進行調整。

  二、2025年一般公共預算調整方案

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  本次擬將2025年一般公共預算總收入從419,783萬元調整為447,933萬元,調增28,150萬元。主要調整情況如下:

  1.調整一般公共預算本級收入。2025年本級一般公共預算年初預算收入89,214萬元,預計全年可實現(xiàn)收入108,084萬元,較年初預算收入增收18,870萬元。因此擬對2025年一般公共預算本級收入89,214萬元進行調整。其中:稅收收入從39,490萬元調整為58,360萬元,增加18,870萬元。

  2.調整上級補助收入。根據(jù)省、市下達有關資金文件,擬將新增一般性轉移支付和專項轉移支付資金8,905萬元,列入年度財政預算,調整后上級補助收入預算調整數(shù)為236,104萬元。

  3.調整動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金。由年初預算20,419萬元調整為20,794萬元,增加375萬元。

  (二)支出預算調整方案

  根據(jù)“以收定支、收支平衡”的原則,本次擬調增2025年一般公共預算總支出28,150萬元,由年初預算419,783萬元調整為447,933萬元。主要調整情況如下:

  1.一般公共預算支出擬將年初預算安排數(shù)402,110萬元調整為412,742萬元,增加10,632萬元。

  2.根據(jù)上級文件有關要求,擬將上解支出年初預算安排數(shù)13,101萬元調整為30,579萬元,增加17,478萬元。

  3.擬將年初預算安排的4,030萬元預備費調整為4,070萬元,增加40萬元。

  三、政府性基金預算調整方案

  (一)收入預算調整方案

  本次擬將2025年政府性基金總收入從154,095萬元調整為158,035萬元,調增3,940萬元。主要調整情況如下:

  1.調整政府性基金收入。2025年政府性基金年初預算收入30,573萬元,預計全年可實現(xiàn)收入33,608萬元,較年初預算收入增收3,035萬元。因此擬將年初預算安排的收入30,573萬元調整為33,608萬元,其中:國有土地使用權出讓收入18,395萬元調整為12,000萬元,減少6,395萬元,主要是受經(jīng)濟下行影響,我市土地交易低迷,國有土地出讓金短收;其他政府性基金收入調增為9,430萬元。

  2.調整政府性基金轉移收入。擬將新增轉移收入905萬元,列入年度財政預算,調整后政府性基金轉移收入預算調整數(shù)為7,784萬元。

  (二)支出預算調整方案

  調整政府性基金支出。根據(jù)有關資金文件情況,擬將2025年政府性基金總支出由年初預算154,095萬元調整為158,035萬元,調增3,940萬元。

  四、國有資本經(jīng)營預算調整方案

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  調整國有資本經(jīng)營預算收入。2025年我市國有資本經(jīng)營預算總收入1,051萬元,其中本級國有資本經(jīng)營預算收入1,031萬元,轉移性收入10萬元,上年結轉10萬元。預計全年國有資本經(jīng)營預算總收入為834萬元,主要原因是國有資本經(jīng)營預算收入減收217萬元。

  (二)支出預算調整方案

  調整國有資本經(jīng)營預算支出。2025年擬將國有資本經(jīng)營預算支出由年初預算數(shù)1,051萬元調整為834萬元,調減217萬元。

  五、社會保險基金預算調整方案

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  調整社會保險基金收入。預計2025年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入43,516萬元,較年初預算收入調增660萬元,包括調增養(yǎng)老保險費征收收入655萬,調增利息收入3萬元,調減轉移收入4萬元,調增其他收入(退回以往年度多領待遇款或退費) 6萬元。

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  調整社保保險基金支出。2025年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出42,743萬元,較年初預算調減100萬元。一是根據(jù)省委、省政府關于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險退休“中人”全面啟用新辦法計發(fā)待遇的工作部署,從2025年9月才啟用“中人”待遇計補發(fā)工作,啟動時間比年初預算遲,故調減基本養(yǎng)老金預算支出額600萬元;二是根據(jù)1-7月預算執(zhí)行情況增加了其他支出500萬元,主要為退回以前年度錯誤轉入的養(yǎng)老保險轉移收入款。

 ?。ㄈ┙Y余部分

  由于收入和支出均發(fā)生變化,預計2025年社會保險基金當年結余773萬元。累計結余4,035萬元。

  在預算執(zhí)行過程中,因上級補助收入尚未結算,追加支出還未結束,政策性增支的具體方案還未確定,預算收支可能還會發(fā)生變化,我們將會根據(jù)實際情況及時向市人大常委會報告。同時,我們將認真組織執(zhí)行,努力增收節(jié)支,統(tǒng)籌調度資金,不斷優(yōu)化支出結構,確保實現(xiàn)調整后的預期目標。

  以上報告,請予審議。


連州市2025年預算收支調整方案草案附表.xlsx


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